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    <titolo>Contratti anno 2020</titolo>
    <abstract>Contratti anno 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1334 del 17/02/20 per partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di Matematica a Messima il 20/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4428 del 08/09/2020 per interventi di pulizia area esterna con relativo decespugliamento dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILI IMPRESA DI MONTAGNA BOZZONE CALOGERO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTCGR79M18I199Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILI IMPRESA DI MONTAGNA BOZZONE CALOGERO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 397 del 20/01/20 per richiesta servizio di autoespurgo della rete fognaria nel plesso di C.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA DINAMICA snc di Galipò Sarino e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02607540834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DINAMICA snc di Galipò Sarino e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1978 del 16/04/2020 per acquisto mascherina per emergenza coronavirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>948.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3516 del 31/08/2020 per acquisto n. 100 sedie per alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE &amp; MOBILI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE &amp; MOBILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n.1987 del 17/04/20-Ordine MePa n. 5474544per acquisto notebook per la didattica a distanza, ai sensi della Circolare Regionale n. 11 del 20/03/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2048.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z172E33992</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa n. 5686646 prot.n. 4391 del 08/09/2020 per acquisto n. 10 armadi metallici per sistemazione in sicurezza nei piani degli edifici scolastici del materiale igienico-sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE &amp; MOBILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE &amp; MOBILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7408 del 14/12/20 per pagamento fotocopie realizzate nel periodo dal 27/05/20 al 26/11/20 con i fotocopiatori in comodato d'uso come da contratto prot.n. 5759 del 19/10/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051390823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051390823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2B9A307</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 336 del 17/01/20 per diritti  SIAE dovuti per la manifestazione "La notte nazionale del Liceo Classico" del 17/01/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D2C10F72</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1313 del 17/02/20 per visita guidata ad Agrigento il giorno 21/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D2E2E001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4178 del 05/09/2020 per interventi di manutenzione impianto idrico ed elettrico plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2BF55CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1132 del 08/02/2020 per acquisto n. 20 skill card e n. 30 esami per ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212E46A40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5170 del 25/09/2020 per fornitura e collocazione vetri per i plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z222D83AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2922 del 02/07/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262C4C6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1553 del 03/03/2020 per riparazione impianto elettrico e idrico plesso d. c. da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282ED0740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6036 del 19/10/20 per rinnovo dominio sito web liceosciasciafermi.edu.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292FE98EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7568 del 21/12/2020 per realizzazione targa, adesivi e calendari pubblicitari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2FEE7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine MePa n.7594 del 22/12/2020 per acquisto gasolio da riscaldamento per i plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7154.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2EB32AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento utenza idrica n. 6616 - matricola n. 385782/06 plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84000470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SANT?AGATA MILITELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84000470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SANT?AGATA MILITELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2243.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2243.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F2E58670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5017 del 17/09/2020 per intervento di pulizia e sanificazione dei climatizzatori installati nei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01363590835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01363590835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332E870AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5311 del 29/09/20 per acqusito materiale per delimitazione aree di entrata e uscita per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412B87922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 480 del 22/1/2020 per acquisto materiale di facile consumo per Open Day</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZCCGSY76E54I199A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZCCGSY76E54I199A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492F44B45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6746 del 17/11/2020 per richiesta manutenzione annuale caldaie nei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016630838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02016630838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2E2B8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4041 del 04/09/2020 per acquisto termoscanner e termometro forntali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3876.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3876.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z552E51A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4931 del 16/09/20 per acquisto aggiornamento software Zonabitorario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562E6D57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5309 del 29/09/20 per acquisto materiale igienico sanitario necessario per l'avvio dell'a.s. durante l'emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6083.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6083.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582BD0F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 775 del 31/01/20 per partecipazione ad una giornata di studio a Messina il 07/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592D36765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2421 del 04/06/2020 per richiesta intervento di riparazione fotocopiatore Olivetti 2200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A300D01A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7663 del 30/12/2020 per sostirtuzioni componenti, riparazioni e manutenzioni varie eseguite sui computer dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2754.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2EBCA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5899 del 13/10/2020 per manutenzione e verifiche semestrale sugli estintori del plesso di Parco degli Ulivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03290590839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.A. SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03290590839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G.A. SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2FE9356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di manutenzione assistenza e rinnovo licenza programmi argo anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612C5D5CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 1652 del 06/03/2020 per acquisto materiaòe didinfettante e igienizzante per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612CFB475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2182 per acquisto materiale igienico-sanitario per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1359.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1359.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652E26734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3887 del 03/09/2020 per acquisto lavagne per nuove aule predisposte in seguito all'emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682FD54B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7495 del 17/12/2020 per acquisto hard disk SSD 250Gb per manutenzione notebook Lim</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2DFE55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3375 del 17/08/2020 per acquisto registi di calsse, registri firma e libretti giustificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2D3EDAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2488 del 08/06/20 per pagamento fotocopie realizzate nel periodo dal 19/10/19 al 26/05/20 con i fotocopiatori in comodato d'uso come da contratto prot.n. 5759 del 19/10/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04051390823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04051390823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2C5BB9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1384 del 19/02/2020 per acquisto borracce per gli alunni delle classi terze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2F539F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6795 del 20/11/2020 per interventi da manutenzione all'inpianto elettrico ed idrico durante l'anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F300884E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7657 del 30/12/2020 per manutenzione annuale estintori dei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNCLD70R01Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE ESTINTORI di Fornace Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNCLD70R01Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE ESTINTORI di Fornace Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712F270B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2021-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427910831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427910831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732C117EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1301 del 15/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNTN66T10I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARKA SERVICE di BARONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNTN66T10I199W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARKA SERVICE di BARONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2CC20F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine MePA n. 5482436 prot.n. 2029 del 22/04/2020 per acquisto notebook per la didattica a distanza ai sensi del D.L. n. 18/2020, art. 120 comma 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802EF6172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6336 del 28/10/2020 per richiesta batteria ed elettrodi per defibrillatore plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETECH S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETECH S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>461.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862BECECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1036 del 06/02/20 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina l'11/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882E09FE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3452 del 25/08/20 per rinnovo dominio sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892E83C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5305 del 29/09/20 per richiesta n. 2 interventi di sanificazione nei tre plessi dell'Istituto da effettuare in data da stabilire durante il periodo dell'emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576560839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576560839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z892F85158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7205 del 02/12/2020 per rinnovo servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2021 dell'ascensore e delle pedane per handicap del plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E89E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa n. 5743418 acquisto chromebook e tablet-fondi MIUR quota A di cui all'art.120, c.2, DL 18/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2F9DB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7265 del 05/12/2020 per acquisto disinfettante multiuso, rotoli adesivi rifrangenti e mascherine con filtro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912BA4DCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8720027650 del 10/03/2020 per le spese postali del mese di Gennaio 2020 relative al conto contrattuale n. 30087544-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932D3A908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2439 del 06/06/2020 per fornitura di 38 estintori nuovi e manutenzione degli estintori ancora funzionanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNCLD70R01Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE ESTINTORI di Fornace Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNCLD70R01Z133P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE ESTINTORI di Fornace Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1869.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1869.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942E2CB22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4070 del 04/09/20 per acquisto piantane e dispenser e gel disinfettante per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z952BFD2BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1183 dell'11/02/2020 per visita alle grotte di S.Teodoro ad Acquedolci il giorno 12/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2CFB467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2179 del 13/05/2020 per acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2EB32BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagammento Utenza idrica anno 2019  n. 3294 - matricola n. 10744809 plesso di C.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84000470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SANT?AGATA MILITELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84000470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SANT?AGATA MILITELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7805.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7805.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12B91F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 279 del 15/01/20 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua spagnola a Messina il 24/01/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893630836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12D705BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2790 del 22/06/2020 per fornitura materiale mascherine chirurgiche per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZGPP59A30G377O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SCIACCA RIZZO DR. RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZGPP59A30G377O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SCIACCA RIZZO DR. RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22E5736E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5012 del 17/09/20 per fornitura e installazione di parafiato per i plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42C5D829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 1660 del 07/03/20 per acquisto materiale igienizzante e disinfettante per l'emergenza coronavirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03184340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leader Chimica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03184340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leader Chimica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52F4FB0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina affidamento proroga servizio fornitura Fibra plesso di C.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62E7B11A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa n. 5730563 prot.n. 5243 del 28/09/20 per acquisto beni e materiali informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19855.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19855.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62FBEEE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7412 del 14/12/20 per acquisto materiale per piccola manutenzione durante l'anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82E89CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa n. 5743307 prot.n. 5339 del 30/09/20 per acquisto tablet-fondi MIUR quota B di cui all'art.120, c.2, DL 18/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2C0F87D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone anno 2020 per servizio virtual server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2D068C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2234 del 18/05/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03184340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leader Chimica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03184340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leader Chimica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD2ED8C2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6276 del 26/10/2020 per acquisto beni informatici per realizzazione smart class</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8020.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB12E988BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5449 del 03/10/2020 per acquisto sacchetti di carta per la distruzione delle mascherine chirurgiche agli alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLFNTN59C17E674T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALAFIURA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLFNTN59C17E674T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALAFIURA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB62D45539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2517 del 10/06/2020 per acquisto visiere, piantane, mascherine, disinfettante, sgrassatore e gel igienizzante mani necessario per gli esami di stato a causa dell'emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72E82C52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5299 del 29/09/2020 per acquisto di n. 10 lavagne magnetiche per aule</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82D3C69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2466 del 08/06/2020 per acquisto parafiato in plexglass per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB82E27B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3891 del 03/09/2020 per acquisto materiale di facile consumo per attività didattica (pennarelli e cancellini per lavagna, carta per fotocopie)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBA2BEDFC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1044 del 06/02/20 per riparazione videoproiettore Benq MX852UST del plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB2B90BC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 272 del 15/01/20 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua spagnola a Messina il 24/01/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02656390834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISAMAR VIAGGI SAS di Crisafulli Giuseppe Autonoleggio Bus e minibus con conduc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02656390834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISAMAR VIAGGI SAS di Crisafulli Giuseppe Autonoleggio Bus e minibus con conduc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2C99665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1834 del 01/04/2020 relativo alla richiesta di installazione elettro serratura  ingresso centrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTGPP83C13G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTGPP83C13G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2FE1CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7522 del 18/12/2020 per richiesta stampa opuscoli per orientamento in entratta a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2E49A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4819 del 14/09/20 per acquisto di wireless Lan-DAP e TP-Link (Hot spot e alimentatori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2E1B43C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 3519 del 31/08/2020 per acquisto registri per verbali consigli di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZCCGSY76E54I199A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZCCGSY76E54I199A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2C81044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1750 del 21/03/20 per richiesta dominio.eu per dare la possibilita ad alunni, docenti e personale Ata di usufruire della licenza gratuita di Office360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02FA2DF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7292 del 09/12/2020 perassistenza gestione orologi marcatempo per ilperiodo 01/09/2020 - 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32C284A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1428 del 21/02/20 per riparazione computer-server del laboratorio linguistico del plesso di C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000960835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER MANIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03000960835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER MANIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72E3DFA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa n. 5693977 prot.n. 4591 del 10/09/20 per acquisto cartellonistica e materiale igienizzante per emergenza Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4789.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4789.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82F2CBD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6630 dell'11/11/20 per manutenzione porte plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPLCGR67P03H982Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOPPOLO CALOGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPLCGR67P03H982Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOPPOLO CALOGERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2FE7C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7556 del 21/12/2020 per richiesta fornitura del programma argo personale versione Web compreso assistenza annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD300CFB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7667 del 30/12/2020 per lavori di manutenzione impianto idrico plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12C7EEE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1735 del 20/03/20 per rinnovo dominio .gov</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22C5A6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1638 del 06/03/2020 per acquisto materiale igienizzante e disinfettante per l'emergenza coronavirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22E531EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n.4989 del 16/09/20 per interventi di manutenzione infissi (porte e finestre in alluminio) e serrande nei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTGPP83C13G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNTGPP83C13G377D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4774.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32C996FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1837 del 01/04/2020 per acquisto Upp Grade Software su Server Remoto (Cloud) per gestione timbrature orologi marcatempo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02627890839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42F7134C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA n. 5886407 prot.n. 7025 del 27/11/2020 per acquisto notebook completi di borsa e mouse- Fondi D.L. 137/2020 art. 21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92C29948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Diritti Siae per n. 2 feste di carnevale rispettivamente nei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata il giorno 22/02/2020, comunicazione prot.n. 1434 del 21/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2C10FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n.1292 del 15/02/20 per noleggio pullamn per partecipazione ai campionati studenteschi a Capo d'Orlando il 17/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821950837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBERNA VIAGGI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821950837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBERNA VIAGGI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2F1E3F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7557.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02D04385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 2229 del 18/05/2020 per acquisto visiere e piantane con gel mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE32E75C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 5165 del 25/09/20 per acquisto dispenser gel disinfettante, cestini e pattumiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>923.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>923.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32EE9A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6225 del 24/10/2020 per acquisto nebulizzatori per sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1136.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1136.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3300CFC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordien prot.n. 7661 del 30/12/2020 per richiesta servizio trasferimento banchi e sedie tra le varie sedi dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLSVT68S01I199R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SILLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLSVT68S01I199R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SILLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92F8DFE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7220 del 03/12/2020 per materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSSVT77P21I199S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2BECDAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1037 del 06/02/20 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina l'11/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137960837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARDA &amp; DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF300D010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7665 del 30/12/2020 per fornitura e installazione nuovo condizionatore e spostamento di un altro per il plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSGPP81E12H199K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. Impianti di Manasseri Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02C0FADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone anno 2020 per fornitura collegamento internet con Fibra 100 Pro plesso di C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02EDF57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6158 del 22/10/2020 per sostituzione betri plesso di c.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670110838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL VETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0300D24B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7669 del 30/12/2020 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2308.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12C5BBE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 1386 del 19/02/2020 per acquisto borracce per gli alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>708.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12CE0F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine MePa n.5500713, prot.n. 2106 del 05/05/2020 per acquisto mascherine chirurgiche per emergenza Covid19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42E3EFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4580 del 10/09/2020 per interventi di manutenzione impianto idrico plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62C1D71F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordien prot.n. 1370 del 19/02/20 per acquisto bandiere da esterni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02721410815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02721410815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92EFBBE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6374 del 29/10/2020 per acquisto cassette pronto soccorso, pacchi reintegri cassette pronto soccorso e ghiaccio sintetico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8068435B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot.n. 808 del 01/02/2020 per viaggio di istruzione a Roma dal 04 al 08/02/20</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03445120839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PERLA DELLE EOLIE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03445120839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PERLA DELLE EOLIE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75616.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072B16C25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7223 del 10/12/2019 per acquisto modem Fibra Router per il plesso di C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEC SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2B617F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 7724 del 28/12/19 per acquisto borracce con scritta pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICARRELLO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2B597CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7696 del 23/12/2019 per fornitura 2 termoconvettore per 2 aule del seminterrato del plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1129D2356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4813 del 19/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172B62574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7746 del 30/12/2019 per realizzazione targhe pubblicitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2929CDF4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4801 del 19/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322AFF087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento premio per assicurazione di tutti gli alunni dell'Istituto (n. 1145 alunni paganti) e per n. 111 per personale docente e ata per il periodo 23/11/2019 -23/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362B54F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7663 del 21/12/19 per riparazione tetto del plesso di c.da Cannamelata per infiltrazione acqua e sistemazione pavimentazione bagno plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLSVT68S01I199R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SILLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLSVT68S01I199R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SILLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2B646F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7752 del 30/12/2019 per acquisto licenze antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSAGPP80L23I199T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2334.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442AD0657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Determina prot.n. 6494 del 25/11/2019 per proroga affidamento servizio di connettività fibra plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3912.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522AF6CF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6788 del 04/12/2019 per richiesta materiale di cancelleria e facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5329D76D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4846 del 20/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2B69BCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7756 del 31/12/19 per rinnovo servizio di manutenzione ascensore e pedani per Handicap del plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2B617F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 7723 del 28/12/19 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>832.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722B61F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7739 del 28/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2B61809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7728 del 28/12/2019 per acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTNGPP81H46F206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CLEAN di Gatani Giuseppina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1452.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832B3CD1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7521 del 17/12/19 per fornitura materiale vario per piccola manutenzione durante l'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835200831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA529D802C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 4858 del 20/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2B3B39B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Diritti Siae per n. 2 feste di natale rispettivamente nei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata il giorno 19/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12AD2E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6529 del 26/11/2019 per acquisto materiale sportivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72B0A7D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7004 del 07/12/2019 per attivazione e riconfigurazione connessione Internet mediante fibra max 100Mbps per il plesso di C.da Cannamelata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612050827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2B61807</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7727 del 28/12/19 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1857.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72B2005F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7275 dell'11/12/19 per acquisto materiale di facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo S.r.L. "unipersonale"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>771.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2B09086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 6943 del 06/12/2019 per rinnovo programma Argo anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92B62594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 7747 del 30/12/2019 per realizzazione targhe pubblicitarie e brochure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLSVT65D02L308K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4726879BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6667 del 28/12/18 per manutenzione allerme di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542B5E775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot.n. 6667 del 28/12/18 per manutenzione allerme di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02523110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9921F8843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postali mese di Dicembre 2019 relative al conto contrattuale n. 30087544-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3266FD67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95001840834</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE -   - S. AGATA DI MILITELLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n. 6563 del 20/12/18 per manutenzione impianti elevatori plesso di c.da Muti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
